1.具备生产型企业内控审计管理工作经验,负责审计部门日常管理工作,确保部门工作有序、高效地进行;
2. 制定审计计划,组织开展各项审计工作,发现和解决问题、提供管理建议和监督改进措施等;
3. 负责组织实施内部审计计划,对公司各个部门的经营活动进行全面审计,发现操作风险、内部控制不足等问题时,提出改进意见和建议,确保公司合规经营;
4. 内部控制体系的建设工作,制定内部控制制度和流程,监督和检查内部控制的有效运行,提出改进意见和建议;
5. 负责公司合规性审计的组织和实施,监督各部门遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度,发现和纠正违规问题;
6. 协助内审团队分配工作任务、培训和指导内审人员,考核内审人员等,提高团队整体业务能力;
7、能适应出差,预计每个季度需出差1次,每次周期在30天左右;
8、完成公司领导安排的其他任务。